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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5586 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CINTO BATERIA 38A/55A - CINTO BATERIA 45,00 45,00
2.00 ALÇA BATERIA 33A/34A/38A/50A/55A/70A 35,00 70,00
2.00 BATERIA KIT FORCA 12V 38AH - BATERIA KIT PORCA 12V 38AH Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE EBER MARCELO HOELSCHER PROCESSO JUDICIAL Nº1.03.0005542-7 1.200,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 CINTO BATERIA 38A/55A - CINTO BATERIA ALÇA BATERIA 33A/34A/38A/50A/55A/70A BATERIA KIT FORCA 12V 38AH - BATERIA KIT PORCA 12V 38AH Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE EBER MARCELO HOELSCHER PROCESSO JUDICIAL Nº1.03.0005542-7 2.515,00
18/04/2023 LIQ NOTA 6738 2.515,00
27/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 2.515,00
TOTAL 2.515,00 2.515,00 2.515,00
SALDO A PAGAR 0,00