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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5612 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PPCI DAS CRECHES DE EDUCAÇÃO INFANTIL,VÓ GLADYS,SOFIA PICH,SANTA L.N.S.APARECIDA,JOHN ONGMAN E,JOÃO PAULO II. 579,92 579,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PPCI DAS CRECHES DE EDUCAÇÃO INFANTIL,VÓ GLADYS,SOFIA PICH,SANTA L.N.S.APARECIDA,JOHN ONGMAN E,JOÃO PAULO II. 579,92
20/04/2023 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PPCI DAS CRECHES DE EDUCAÇÃO INFANTIL,VÓ GLADYS,SOFIA PICH,SANTA L.N.S.APARECIDA,JOHN ONGMAN E,JOÃO PAULO II. 579,92
25/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2023 CREA-RS - 528 579,72
26/04/2023 ESTORNOLIQ EMPENHO -0,20
26/04/2023 A MAIOR -0,20
TOTAL 579,72 579,72 579,72
SALDO A PAGAR 0,00