| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 | 5.406,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 | 5.406,82 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2023 | 5.406,82 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 5833/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355 | 5.406,82 | ||
| TOTAL | 5.406,82 | 5.406,82 | 5.406,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||