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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 6095 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: REPASSE AO FUNDO FASSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 1.089,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 1.089,24
26/04/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2023 1.089,24
04/05/2023 Pagamento de Empenho 6095/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 451 1.089,24
TOTAL 1.089,24 1.089,24 1.089,24
SALDO A PAGAR 0,00