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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROJETOS. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROJETOS. 210,00
27/04/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROJETOS. 210,00
03/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00