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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6204 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: PARA USO FARMACIA DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: PARA USO FARMACIA DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE 29,00
15/05/2023 LIQUIDADO CONFORME DANFE N 386 29,00
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2023 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 110710 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.