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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 628 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Pneu 17.5x25 136,00 5.440,00
10.00 Pneu 12.5/80-18 99,00 990,00
10.00 Pneu 195/65R15 25,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 Pneu 17.5x25 Pneu 12.5/80-18 Pneu 195/65R15 6.680,00
03/02/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC.DA AGRICULTURA 792,00
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 792,00
22/02/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 1.966,00
13/03/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 816,00
13/03/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 25,00
13/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 1.869,80
13/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 628/2023 96,20
15/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 841,00
17/03/2023 ANA CRISTINA AITA - SEC.INTERINA DA EDUCAÇÃO. 50,00
24/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 50,00
27/03/2023 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 50,00
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 48,99
29/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 628/2023 1,01
30/03/2023 PAULO TIGGAMENN - SEC. DE OBRAS 25,00
31/03/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 50,00
31/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA 25,00
10/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 100,00
20/04/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 433,00
03/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. ABRIL/2023 RONALDO ZATTI - 99687 424,30
03/05/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 628/2023 8,70
26/05/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC.DA AGRICULTURA 680,00
26/05/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC.DA AGRICULTURA 544,00
02/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. MAIO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 1.194,97
02/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 628/2023 29,03
20/06/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 136,00
21/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. JUNHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 136,00
14/07/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 272,00
14/07/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 136,00
21/07/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 408,00
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 408,00
26/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 408,00
25/08/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 272,00
05/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2023 - REF. AGOSTO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 272,00
TOTAL 6.680,00 6.680,00 6.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/03/2023 96,20 326/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 29/03/2023 1,01 707/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 03/05/2023 8,70 993/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 02/06/2023 29,03 1425/2023 Lançada
TOTAL   134,94