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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Pneu 17.5x25 136,00 2.720,00
6.00 Pneu 295/80R22.5 55,00 330,00
20.00 Pneu 215/75R17.5 46,00 920,00
8.00 Pneu 265x70R16 28,00 224,00
12.00 Pneu 245x70R16 28,00 336,00
5.00 Pneu 205/75R16 27,00 135,00
4.00 Pneu 225/60R18 27,00 108,00
2.00 Pneu 215/65R16 27,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 Pneu 17.5x25 Pneu 295/80R22.5 Pneu 215/75R17.5 Pneu 265x70R16 Pneu 245x70R16 Pneu 205/75R16 Pneu 225/60R18 Pneu 215/65R16 4.827,00
31/01/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 220,00
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. JANEIRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 220,00
28/02/2023 LIQUIDADO POR PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS 111,00
28/02/2023 LIQUIDADO POR GILDO BUZATTO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA. 680,00
13/03/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 327,00
13/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, PARCIAL PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 629/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 680,00
15/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, PAGAMENTO PARCIAL PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 629/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 438,00
30/03/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 238,00
31/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA 138,00
10/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. MARÇO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 376,00
26/05/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 28,00
26/05/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 27,00
26/05/2023 MARIA CRISITINA AITA - SEC. DE EDUCAÇÃO 27,00
02/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. MAIO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 82,00
15/06/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 27,00
15/06/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 300,00
16/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. JUNHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 327,00
20/06/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 162,00
20/06/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 1.224,00
20/06/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 138,00
20/06/2023 AJUSTES DE VALORES -162,00
21/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. JUNHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 1.331,89
21/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 629/2023 30,11
11/07/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 84,00
14/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 43,40
14/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 629/2023 40,60
18/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 54,00
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 54,00
23/10/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 46,00
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2023 - REF. OUTUBRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 46,00
11/12/2023 ESTORNADO CONFORME OFICIO Nº 273/2023 -1.158,00
TOTAL 3.669,00 3.669,00 3.669,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/06/2023 30,11 1752/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 14/07/2023 40,60 2024/2023 Lançada
TOTAL   70,71