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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Data de lançamento: 02/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE NOS DIAS 22 E 29 ABRIL/2023 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO 043/2023 5.780,00 5.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2023 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE NOS DIAS 22 E 29 ABRIL/2023 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO 043/2023 5.780,00
09/05/2023 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 5.780,00
12/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2023 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 5.626,25
12/05/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6458/2023 153,75
TOTAL 5.780,00 5.780,00 5.780,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/05/2023 153,75 Lançada
TOTAL   153,75