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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6462 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IYN-0890 1.212,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IYN-0890 1.212,50
03/05/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEMÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARTICIPAR DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IYN-0890 1.212,50
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2023 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 1.212,50
TOTAL 1.212,50 1.212,50 1.212,50
SALDO A PAGAR 0,00