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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUELIN CARDOSO DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6483 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PATRIÔNIO PÚBLICO PROCEDIMENTOS BÁSICOS. 1.455,00 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PATRIÔNIO PÚBLICO PROCEDIMENTOS BÁSICOS. 1.455,00
03/05/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 MAIO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PATRIÔNIO PÚBLICO PROCEDIMENTOS BÁSICOS. 1.455,00
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2023 SUELIN CARDOSO DOS REIS - 109680 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00