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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6554 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ANESTÉSICO LIDOCAINA SEM VASO 2% Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DENTES 35,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 ANESTÉSICO LIDOCAINA SEM VASO 2% Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DENTES 350,00
28/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 350,00
31/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00