| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA | 
| Número do empenho: | 6580 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes abril/2023 | 2.900,80 | 2.900,80 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes abril/2023 | 2.900,80 | ||
| 09/05/2023 | RICARDO LUIZ TONELLO - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | 2.900,80 | ||
| 16/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6580/2023 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 2.731,78 | ||
| 16/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6580/2023 | 169,02 | ||
| TOTAL | 2.900,80 | 2.900,80 | 2.900,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/05/2023 | 169,02 | Lançada | |
| TOTAL | 169,02 |