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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6597 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 165/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2023 1.969,92 1.969,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 contrato administrativo nº 165/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2023 1.969,92
09/05/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR 1.969,92
16/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2023 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 1.521,47
16/05/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6597/2023 448,45
TOTAL 1.969,92 1.969,92 1.969,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/05/2023 448,45 Lançada
TOTAL   448,45