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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6655 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
881.92 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643 , MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 5,46 4.815,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643 , MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 4.815,29
08/05/2023 LIQ NOTA 001.130 4.815,29
16/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 4.803,73
16/05/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6655/2023 11,56
TOTAL 4.815,29 4.815,29 4.815,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 16/05/2023 11,56 Lançada
TOTAL   11,56