Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.50 |
ESPELHO EM METRO 1 X 0,50 - ESPELHO EM METRO 1 X 0,50
Finalidade: EMEI VÓ GLADYS |
151,66 |
985,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2023 |
ESPELHO EM METRO 1 X 0,50 - ESPELHO EM METRO 1 X 0,50
Finalidade: EMEI VÓ GLADYS |
985,79 |
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08/05/2023 |
LIQ NOTA 23759 |
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985,79 |
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16/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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948,47 |
16/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6682/2023 |
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37,32 |
TOTAL |
985,79 |
985,79 |
985,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
16/05/2023 |
37,32 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,32 |
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