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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARMEM VALERIA JAROSESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 671 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 JANEIRO/2023 PARTICIPAR CURSO NA DPM COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PLELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 816,00 816,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 JANEIRO/2023 PARTICIPAR CURSO NA DPM COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PLELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 816,00
23/01/2023 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 JANEIRO/2023 PARTICIPAR CURSO NA DPM COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PLELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 816,00
25/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2023 CARMEM VALERIA JAROSESKI - 102998 816,00
TOTAL 816,00 816,00 816,00
SALDO A PAGAR 0,00