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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$345,00, 03UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$117,00 Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 248.000,16 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO OLEO R$33,00, 03UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$345,00, 03UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$117,00 Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 495,00
09/05/2023 LIQ NOTA 020.250 495,00
18/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.