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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Acetona 55,07 2.753,50
20.00 Barras de ferro em tubo 1”x 1.20mm 79,27 1.585,40
3.00 Broca de vídea 8 x 200 mm, com engate rápido. 17,00 51,00
10.00 Gel desmoldante COAT litro 133,50 1.335,00
250.00 Parafusos brocante 4 x 30 mm 0,74 185,00
250.00 Parafusos brocante 4 20 mm 0,72 180,00
5.00 Prego de aço , com cabeça polido niquelado 17 x 27 22,38 111,90
6.00 Prego de aço , com cabeça polido niquelado 17x21 23,82 142,92
50.00 Tábuas de pinus 300cmx13,5cmx2cm ( CxAxL ), plainadas Finalidade: SEC. INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO: PREGÃO PRESENCIAL 14/2023 25,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 Acetona Barras de ferro em tubo 1”x 1.20mm Broca de vídea 8 x 200 mm, com engate rápido. Gel desmoldante COAT litro Parafusos brocante 4 x 30 mm Parafusos brocante 4 20 mm Prego de aço , com cabeça polido niquelado 17 x 27 Prego de aço , com cabeça polido niquelado 17x21 Tábuas de pinus 300cmx13,5cmx2cm ( CxAxL ), plainadas Finalidade: SEC. INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO: PREGÃO PRESENCIAL 14/2023 7.594,72
01/06/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 7.594,72
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2023 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 7.594,72
TOTAL 7.594,72 7.594,72 7.594,72
SALDO A PAGAR 0,00