Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6846 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
230.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) |
5,13 |
1.179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) |
1.179,90 |
|
|
10/05/2023 |
LIQ NOTA 046.460 |
|
1.179,90 |
|
17/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
1.179,90 |
TOTAL |
1.179,90 |
1.179,90 |
1.179,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.