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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM PROMENOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 01/2023 1.377,77 1.377,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 01/2023 1.377,77
23/01/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 01/2023 1.377,77
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.361,24
10/02/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 688/2023 16,53
10/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.361,24
10/02/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 688/2023 16,53
10/02/2023 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 688/2023 -16,53
10/02/2023 AJUSTES DE IMPOSTOS -1.361,24
TOTAL 1.377,77 1.377,77 1.377,77
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/02/2023 16,53
IRRF - LIVRE 10/02/2023 16,53 Lançada
TOTAL   33,06