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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA ANDREA TESTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6899 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 10.05.2023 ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 10.05.2023 ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 427,00
11/05/2023 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 10.05.2023 ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 427,00
15/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6899/2023 CARLA ANDREA TESTON - 90138 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00