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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 BRAÇADEIRA NYLON 4,5X300 0,50 10,00
1.00 EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 44,60 44,60
20.00 FIO PARALELO 2X1,5 3,50 70,00
4.00 LAMPADA LED 20W 32,00 128,00
2.00 LAMPADA LED 9W 12,50 25,00
4.00 LUVA EMENDA 1,72 6,88
2.00 SUPORTE PENDENTE PRETO 5,50 11,00
1.00 TORNEIRA JARDIM Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 4,52 4,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 BRAÇADEIRA NYLON 4,5X300 EXTENSÃO FILTRO DE LINHA FIO PARALELO 2X1,5 LAMPADA LED 20W LAMPADA LED 9W LUVA EMENDA SUPORTE PENDENTE PRETO TORNEIRA JARDIM Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 300,00
18/05/2023 LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 23198,CONFORME OFICIO N° 42 NILTON PEDON 300,00
19/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2023 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 296,40
19/05/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6917/2023 3,60
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 19/05/2023 3,60 Lançada
TOTAL   3,60