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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6939 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - BIELETA DE ESTABILIZADOR R$260,00, 02UN - BUCHA BANDEJA TRASEIRA R$290,00, 02UN - KIT BUCHA REPARO ESTABILIZADOR R$120,00, 02UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA R$180,00 Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830 285.000,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - BIELETA DE ESTABILIZADOR R$260,00, 02UN - BUCHA BANDEJA TRASEIRA R$290,00, 02UN - KIT BUCHA REPARO ESTABILIZADOR R$120,00, 02UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA R$180,00 Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830 850,00
11/05/2023 LIQ NOTA 8974 850,00
18/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.