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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6982 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, SIAMETRO DE 30CM, PAEA AGUA PLUVIAL 31,28 688,16
1.00 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,5X1X1 Finalidade: ESCOLA MARIA FALCON: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAP 1.389,30 1.389,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, SIAMETRO DE 30CM, PAEA AGUA PLUVIAL CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,5X1X1 Finalidade: ESCOLA MARIA FALCON: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAP 2.077,46
24/05/2023 LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 047.119.868, MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 2.077,46
25/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 2.077,46
TOTAL 2.077,46 2.077,46 2.077,46
SALDO A PAGAR 0,00