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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6983 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.07 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M 95,38 578,96
2.00 LIMPEZA GERAL DE OBRA Finalidade: ESCOLA MARIA FALCON: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 24,11 48,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M LIMPEZA GERAL DE OBRA Finalidade: ESCOLA MARIA FALCON: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 627,18
24/05/2023 LIQUIDADO NFS Nº 363, POR MARIA CRISTINA AITA, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 627,18
25/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 541,51
25/05/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6983/2023 16,68
25/05/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6983/2023 68,99
TOTAL 627,18 627,18 627,18
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 25/05/2023 16,68 Lançada
INSS - LIVRE 25/05/2023 68,99 Lançada
TOTAL   85,67