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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7068 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA MES 05/2023 88,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA MES 05/2023 88,71
15/05/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA MES 05/2023 88,71
24/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7068/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 87,64
24/05/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7068/2023 1,07
TOTAL 88,71 88,71 88,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 24/05/2023 1,07 Lançada
TOTAL   1,07