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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 708 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO MECANICA 245,17 245,17
1.00 SERVIÇO DE MECANICA 80,00 80,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO 60,00 60,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO: MOBI LIKE BRANCO JBC 6C82 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 REVISÃO MECANICA SERVIÇO DE MECANICA HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO: MOBI LIKE BRANCO JBC 6C82 535,17
24/01/2023 LIQ NOTA 30115 535,17
08/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 483,10
08/02/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 708/2023 16,06
08/02/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 708/2023 36,01
TOTAL 535,17 535,17 535,17
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/02/2023 16,06 Lançada
IRRF - LIVRE 08/02/2023 36,01 Lançada
TOTAL   52,07