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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7262 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
238.06 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIAT PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, SPIN JAJ 5E17 5,05 1.202,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIAT PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, SPIN JAJ 5E17 1.202,19
18/05/2023 LIQ NOTA 046.630 1.202,19
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7262/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 1.202,19
TOTAL 1.202,19 1.202,19 1.202,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.