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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7263 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
826.55 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SIENA IYJ-5812, SIENA IYJ-5972, FIAT UNO ITY-0711, GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN 1.8 IVL-4487, CRONOS JBC 5F66, CRONOS JBC 5G73, FIAT DOBLO IWC-8600, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT DOBLO IRE 8388 5,05 4.174,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SIENA IYJ-5812, SIENA IYJ-5972, FIAT UNO ITY-0711, GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN 1.8 IVL-4487, CRONOS JBC 5F66, CRONOS JBC 5G73, FIAT DOBLO IWC-8600, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT DOBLO IRE 8388 4.174,10
18/05/2023 LIQ NOTA 046.633 4.174,10
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 4.174,10
TOTAL 4.174,10 4.174,10 4.174,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.