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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 7271 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 37,50 1.875,00
35.00 RELE FOTOELETRICO RETARDI SLIM 25,00 875,00
15.00 REATOR VAPOR SODIO 250W Finalidade: SEC. OBRAS: ITENS ZERADOS NO PE 25/2022, SENDO NECESSARIA A COMPRA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 105,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W RELE FOTOELETRICO RETARDI SLIM REATOR VAPOR SODIO 250W Finalidade: SEC. OBRAS: ITENS ZERADOS NO PE 25/2022, SENDO NECESSARIA A COMPRA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 4.325,00
25/05/2023 LIQUIDADO DANFE Nº 4675 PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DAS OBRAS. 4.325,00
02/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7271/2023 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 4.325,00
TOTAL 4.325,00 4.325,00 4.325,00
SALDO A PAGAR 0,00