Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
469.58 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487, CRONOS BRANCO JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT PALIO AML-5065, FIAT SIENA ELX - IQL1455 |
5,05 |
2.371,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487, CRONOS BRANCO JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT PALIO AML-5065, FIAT SIENA ELX - IQL1455 |
2.371,40 |
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23/05/2023 |
LIQ NOTA 046.730 |
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2.371,40 |
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05/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.365,71 |
05/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7410/2023 |
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5,69 |
TOTAL |
2.371,40 |
2.371,40 |
2.371,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/06/2023 |
5,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,69 |
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