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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7432 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 197,90 197,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 197,90
23/05/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 197,90
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 197,90
TOTAL 197,90 197,90 197,90
SALDO A PAGAR 0,00