| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 1.674,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 1.674,25 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 | 1.674,25 | ||
| 09/06/2023 | Pagamento de Empenho 7691/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 511 | 1.674,25 | ||
| TOTAL | 1.674,25 | 1.674,25 | 1.674,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||