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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7799 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 6.253,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 6.253,50
25/05/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 6.253,50
29/05/2023 Pagamento de Empenho 7799/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 788 6.253,50
TOTAL 6.253,50 6.253,50 6.253,50
SALDO A PAGAR 0,00