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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7946 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.360,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD R$980,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE R$980,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 248.000,16 4.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT EMBREAGEM R$2.360,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD R$980,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE R$980,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 4.320,00
25/05/2023 LIQ NOTA 020.328 4.320,00
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7946/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.320,00
TOTAL 4.320,00 4.320,00 4.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.