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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8026 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
453.60 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586, DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 5,19 2.354,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586, DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 2.354,17
29/05/2023 LIQ NOTA 001.168 2.354,17
05/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 2.354,17
TOTAL 2.354,17 2.354,17 2.354,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.