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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8112 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TACÓGRAFO 4.750,00 4.750,00
1.00 KIT LACRE 37,00 37,00
1.00 KIT TOMADA SENSOR HALL 170,00 170,00
1.00 SENSOR EATON 766,00 766,00
1.00 DISCO DIAGRAMA VDO Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 TACÓGRAFO KIT LACRE KIT TOMADA SENSOR HALL SENSOR EATON DISCO DIAGRAMA VDO Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 5.783,00
30/05/2023 LIQ NOTA 9056 5.783,00
12/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 5.783,00
TOTAL 5.783,00 5.783,00 5.783,00
SALDO A PAGAR 0,00