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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. - Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. 0,18 14,40
80.00 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. - Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,38 30,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. - Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. - Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 44,80
06/02/2023 ANA CRISTINA AITA - SEC.INTERINA CFE DANFE:941 14,40
09/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 14,40
07/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA DA EDUCAÇÃO 30,40
09/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2023 - REF. MARÇO/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 30,40
TOTAL 44,80 44,80 44,80
SALDO A PAGAR 0,00