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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. 0,18 3,60
20.00 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. Finalidade: SMEC 0,38 7,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. Finalidade: SMEC 11,20
06/02/2023 ANA CRISTINA AITA - SEC.INTERINA CFE DANFE:943 3,60
09/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 3,60
07/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA DA EDUCAÇÃO 7,60
09/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2023 - REF. MARÇO/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 7,60
TOTAL 11,20 11,20 11,20
SALDO A PAGAR 0,00