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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8155 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 06/2023 99,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 TARIFA TELEFÔNICA 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 06/2023 99,71
31/05/2023 TARIFA TELEFÔNICA 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 05/2023 99,71
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8155/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 99,71
TOTAL 99,71 99,71 99,71
SALDO A PAGAR 0,00