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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8209 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 ARRUELA LISA 3/16 32,00 25,60
1.00 PONTEIRA PHILIPS LONGA C/ IMA 18,00 18,00
0.40 PORCA MA 6MM 19,90 7,96
0.40 PARAFUSO PH 393 6,0X60 98,80 39,52
1.00 SOQUETE MAGNETICO 10MM 18,00 18,00
0.40 PARAFUSO RP 5.8 6X60MM Finalidade: EMEI SOFIA PICH: PARA MANUTENÇÃO E FIXAÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 94,00 37,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 ARRUELA LISA 3/16 PONTEIRA PHILIPS LONGA C/ IMA PORCA MA 6MM PARAFUSO PH 393 6,0X60 SOQUETE MAGNETICO 10MM PARAFUSO RP 5.8 6X60MM Finalidade: EMEI SOFIA PICH: PARA MANUTENÇÃO E FIXAÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 146,68
31/05/2023 LIQ NOTA 21891 146,68
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2023 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 146,68
TOTAL 146,68 146,68 146,68
SALDO A PAGAR 0,00