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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8210 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 BUCHA NYLON S8 0,12 6,00
5.00 PARAFUSO PH 391 4,0X40 - PARAFUSO PH 391 4,0X40 13,72 68,60
5.00 PARAFUSO PH 391 3,5X40 13,00 65,00
3.00 PARAFUSO PH 391 4,0X45 16,80 50,40
3.00 PARAFUSO 391 4,0X50 Finalidade: EMEI CECI CAPUANI 19,15 57,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 BUCHA NYLON S8 PARAFUSO PH 391 4,0X40 - PARAFUSO PH 391 4,0X40 PARAFUSO PH 391 3,5X40 PARAFUSO PH 391 4,0X45 PARAFUSO 391 4,0X50 Finalidade: EMEI CECI CAPUANI 247,45
31/05/2023 LIQ NOLTA 21890 247,45
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8210/2023 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 240,60
06/06/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8210/2023 6,85
TOTAL 247,45 247,45 247,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/06/2023 6,85 Lançada
TOTAL   6,85