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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 8314 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 37,50 1.950,00
35.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 25,00 875,00
15.00 REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W Finalidade: SEC. OBRAS: ITENS ESTÃO ZERADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022, SENDO NECESSARIA A COMPRA PARA REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 105,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W RELÉ FOTOELÉTRICO REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W Finalidade: SEC. OBRAS: ITENS ESTÃO ZERADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022, SENDO NECESSARIA A COMPRA PARA REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.400,00
16/06/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 4.400,00
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2023 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 4.400,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00