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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8319 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JBC-5G73- JBA-4I13- IZP-4163- IZL-7H57- JBA-4I13- JBC-5G73- IXG-1586- JBC-5G73- JBC-5F66- JBC-5F66. 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JBC-5G73- JBA-4I13- IZP-4163- IZL-7H57- JBA-4I13- JBC-5G73- IXG-1586- JBC-5G73- JBC-5F66- JBC-5F66. 495,00
01/06/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JBC-5G73- JBA-4I13- IZP-4163- IZL-7H57- JBA-4I13- JBC-5G73- IXG-1586- JBC-5G73- JBC-5F66- JBC-5F66. 495,00
05/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2023 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00