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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8414 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AJUDANTE DE PEDREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,19 387,04
16.00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,05 464,80
25.00 LIMPEZA FINAL DE OBRA Finalidade: CANTEIROS PÁTIO DA UPA: CONFORME PLANILHA ORMÇAMENTARIA - SINAP 1,20 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 AJUDANTE DE PEDREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LIMPEZA FINAL DE OBRA Finalidade: CANTEIROS PÁTIO DA UPA: CONFORME PLANILHA ORMÇAMENTARIA - SINAP 881,84
07/06/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 881,84
12/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8414/2023 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 761,38
12/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8414/2023 23,46
12/06/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8414/2023 97,00
TOTAL 881,84 881,84 881,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/06/2023 23,46 Lançada
INSS - LIVRE 12/06/2023 97,00 Lançada
TOTAL   120,46