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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP CF 283 70,00 280,00
6.00 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP CE 285 70,00 420,00
5.00 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP 58A - RECARGA DE PÓ PARA TONER HP 58A 125,00 625,00
1.00 RECARGA DE TINTA COLORIDA PARA HP 664 45,00 45,00
2.00 RECARGA DE TINTA PRETA HP 664 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO : ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP CF 283 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP CE 285 RECARGA DE PÓ PARA TONER HP 58A - RECARGA DE PÓ PARA TONER HP 58A RECARGA DE TINTA COLORIDA PARA HP 664 RECARGA DE TINTA PRETA HP 664 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO : ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL 1.450,00
26/01/2023 LIQ NOTA 1134 1.450,00
09/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00