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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TÉCNICO - REVISÃO DE 500 HORAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG 2022: REVISÃO DE 500 HORAS, NECESSARIA PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA 5.081,40 5.081,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 SERVIÇO TÉCNICO - REVISÃO DE 500 HORAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG 2022: REVISÃO DE 500 HORAS, NECESSARIA PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA 5.081,40
13/07/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 5.081,40
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2023 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 99893 4.685,05
21/07/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8639/2023 243,91
21/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8639/2023 152,44
TOTAL 5.081,40 5.081,40 5.081,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 21/07/2023 243,91 Lançada
ISS FORNECEDORES 21/07/2023 152,44 Lançada
TOTAL   396,35