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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8645 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
342.94 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT PALIO IQI-8957, SPIN JAJ-5E17, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIORINO JAK1B36 4,90 1.680,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT PALIO IQI-8957, SPIN JAJ-5E17, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIORINO JAK1B36 1.680,40
12/06/2023 LIQ NOTA 047.254 1.680,40
20/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8645/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 1.680,40
TOTAL 1.680,40 1.680,40 1.680,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.