Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8645 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
342.94 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIAT PALIO IQI-8957, SPIN JAJ-5E17, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIORINO JAK1B36 |
4,90 |
1.680,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIAT PALIO IQI-8957, SPIN JAJ-5E17, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560, SPIN JAJ 5E17, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FIORINO JAK1B36 |
1.680,40 |
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12/06/2023 |
LIQ NOTA 047.254 |
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1.680,40 |
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20/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8645/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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1.680,40 |
TOTAL |
1.680,40 |
1.680,40 |
1.680,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.