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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012

Dados do Empenho
Número do empenho: 8801 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: INCREMENTO A ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS: BELA VISTA, JARDIM PRIMAVERA, PANOSSO, SÃO CRISTÓVÃO, FAGUENSE, JARDIM PARAÍSO E VOLTA GRANDE Finalidade: SEC. FAZENDA: DIVULGAR O DIA D DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO 65,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS: BELA VISTA, JARDIM PRIMAVERA, PANOSSO, SÃO CRISTÓVÃO, FAGUENSE, JARDIM PARAÍSO E VOLTA GRANDE Finalidade: SEC. FAZENDA: DIVULGAR O DIA D DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO 780,00
19/06/2023 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; 780,00
21/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2023 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00